Orden de Compra. Nº3628-42-CA07 "Cancelación de fotocopias octubre de 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3628-42-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Cancelación de fotocopias octubre de 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cancelar fotocopias del mes de octubre de 2007, conforme a contrato Nº 30002 de fecha 26.Mar.2001
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
R.U.T. 61.978.150-3
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
R.U.T. 61.978.150-3
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333
Comuna -1
Impuesto 14877
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON
R.U.T. 76.261.670-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras5000UnidadFotocopiadorasSegun contrato Nº 30002 de fecha 26.Mar.2001 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 78.300
Total Neto $ 78.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.877
TOTAL OC $ 93.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.