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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
363-383-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 363-7-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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363-7-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bodega de Farmacia |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
9120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 3000 | Unidad | GASA ESTERIL 5*5, EN SACHET | CIE001 : COMPRESA NO TEJIDA NO GAUZE 5X5 CM SOBRE ENVASE MIXTO X 2 UNIDADES 4PLIEGUES, ESTERIL CAJA X 100 SOBRES MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA, VALOR X SOBRE |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.120
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$ 57.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.