|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
363-641-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 363-10-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
363-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bodega de Farmacia |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
231800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.606.220-0 |
|
Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 2000 | Unidad | APÓSITO DE GASA TEJIDA ESTÉRIL 40*40 | REF. SASFA2SE0236 APOSITO 40X40 X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON NO ESTERIL, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FABRICACION NACIONAL, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. |
$ 610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.220.000
|
$ 1.220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.220.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 231.800
|
|
$ 1.451.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.