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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
363-65-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 363-1-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Empresa no envió lo solicitado a la fecha.- |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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363-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bodega de Farmacia |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
16340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2011 |
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Proveedor |
INTERMED LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM
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R.U.T. |
78.820.110-9 |
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Sucursal |
INTERMED LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o cánulas para endoscopia, o bandejas de procedimiento, kits o productos relacionados | 2 | Caja | Troncar puncion lumbar Nº16 desechable | |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.000
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$ 86.000
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Total Neto
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$ 86.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.340
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$ 102.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.