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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
363-686-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 363-14-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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363-14-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bodega de Farmacia |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
54492 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 20 | Unidad | ESPEJOS DENTALES | : ESPEJOS DENTALES No. 5 |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 20 | Unidad | MANGOS ESPERJOS DENTALES | MANGOS ESPERJOS DENTALES ACERO DENPHER
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$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 10 | Unidad | COMPOSITE Z 350 (A3) | COMPOSITE Z 350 A3 3M
Cantidad: 5 |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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Total Neto
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$ 286.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.492
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$ 341.292
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.