Orden de Compra. Nº363-894-CM19 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 363-894-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bodega de Farmacia
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez N°2780
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3794 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 38392
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paracare SpA
Razón Social PARACARE S.P.A.
R.U.T. 77.102.620-6
Sucursal Paracare SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191810
2239-9-LP13
Colchones o accesorios de cuidado del paciente1 (987162 )COLCHÓN CLÍNICO ROHO PRODIGY 3 SECCIONES CON FORRO EAB021 207 X 92 CM UNIDAD 1003670(987162) COLCHÓN CLÍNICO ROHO PRODIGY 3 SECCIONES CON FORRO EAB021 207 X 92 CM UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 206.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.186 $ 206.186
Total Neto $ 206.186
Descuento $ 4.124
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.392
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 240.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.