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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3630-109-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Amplificación día del trabajador |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
47899,095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Eduardo Sepúlveda Oliva |
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Razón Social |
JOSÉ EDUARDO SEPÚLVEDA OLIVA
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R.U.T. |
13.818.099-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Eduardo Sepúlveda Oliva |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | servicio de amplificación, audio e iluminación profesional para actividad de celebración del día del trabajador de funcionarios de Atención Primaria de Salud del Departamento de Salud de Máfil. | servicio de amplificación, audio e iluminación profesional para actividad de celebración del día del trabajador de funcionarios de Atención Primaria de Salud del Departamento de Salud de Máfil |
$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 299.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.