Orden de Compra. Nº3630-150-AG25 "Materiales eléctricos DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3630-150-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140-138 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 40833,28
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROBENJA
Razón Social RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
R.U.T. 15.256.453-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROBENJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5UnidadINTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDO  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675 $ 6.675
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadENCHUFES DOBLE EMBUTIDO  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.144 $ 17.144
39121303
Cajas eléctricas25UnidadCHUQUI CAJA  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.775 $ 20.775
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadTAPA CIEGA NAIPE  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
39121311
Accesorios eléctricos50UnidadCANALETAS LEGRAND  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
39121311
Accesorios eléctricos500UnidadTORNILLOS DE 1 PULGADA  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39121311
Accesorios eléctricos100UnidadCABLE ELECTRICO ROJO 2,5 MM  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
39121311
Accesorios eléctricos3UnidadHUINCHA PVC 3 M  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadHUINCHA DE GOMA  $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
39121311
Accesorios eléctricos3UnidadFOCOS LED DE 18 WATT SOBREPUESTOFOCOS LED DE 18 WATT SOBREPUESTO $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.327 $ 12.327
39121311
Accesorios eléctricos100Metro LinealCABLE ELECTRICO BLANCO 2,5 MMCABLE ELECTRICO BLANCO 2,5 MM $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
39121311
Accesorios eléctricos100Metro LinealCABLE ELECTRICO VERDE 2,5 MMCABLE ELECTRICO VERDE 2,5 MM $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
Total Neto $ 199.412
Descuento $ 0
Cargos $ 15.500
IVA  19  % $ 40.833
TOTAL OC $ 255.745


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.