Orden de Compra. Nº
3630-150-AG25
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Materiales eléctricos DESAM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3630-150-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales eléctricos DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140-138 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin 263
Comuna
Máfil
Impuesto
40833,28
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTROBENJA
Razón Social
RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
R.U.T.
15.256.453-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELECTROBENJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
5
Unidad
INTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDO
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.675
$ 6.675
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO
$ 1.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
39121402
Enchufes eléctricos
8
Unidad
ENCHUFES DOBLE EMBUTIDO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.144
$ 17.144
39121303
Cajas eléctricas
25
Unidad
CHUQUI CAJA
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.775
$ 20.775
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
TAPA CIEGA NAIPE
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
39121311
Accesorios eléctricos
50
Unidad
CANALETAS LEGRAND
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
39121311
Accesorios eléctricos
500
Unidad
TORNILLOS DE 1 PULGADA
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
39121311
Accesorios eléctricos
100
Unidad
CABLE ELECTRICO ROJO 2,5 MM
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
HUINCHA PVC 3 M
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
HUINCHA DE GOMA
$ 2.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
39121311
Accesorios eléctricos
3
Unidad
FOCOS LED DE 18 WATT SOBREPUESTO
FOCOS LED DE 18 WATT SOBREPUESTO
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.327
$ 12.327
39121311
Accesorios eléctricos
100
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO BLANCO 2,5 MM
CABLE ELECTRICO BLANCO 2,5 MM
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
39121311
Accesorios eléctricos
100
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO VERDE 2,5 MM
CABLE ELECTRICO VERDE 2,5 MM
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
Total Neto
$ 199.412
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.500
IVA
19
%
$ 40.833
TOTAL OC
$ 255.745
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.256.453-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.