|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3630-40-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3630-22-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
El centro de salud de Mafil necesita confeccionar calendarios para entrega
en cuenta publica 2006 |
|
Proveniente de Licitación
|
3630-22-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
18810 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
|
|
R.U.T. |
7.994.667-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82141502
| DISEÑO E IMPRESION 150 AFICHES EN COUCHE 170gr TODO COLOR UNA CARA/DISEÑO INCLUIDO/CON FOTOS Y MATER | 150 | Unidad | DISEÑO E IMPRESION 150 AFICHES EN COUCHE 170gr TODO COLOR UNA CARA/DISEÑO INCLUIDO/CON FOTOS Y MATER | Calendarios tipo afiche 55x38 cm 4/0 color, couche 170 brillantes, diseño, archivo adjunto fotos para proyectos |
$ 660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.810
|
|
$ 117.810
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.