Orden de Compra. Nº
3631-173-AG24
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MATERIAL DE OFICINA DAEM - compra ágil: 3631-170-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3631-173-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA DAEM - compra ágil: 3631-170-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna
Máfil
Impuesto
80839,3
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Moca
Razón Social
COMERCIAL MOCA SPA
R.U.T.
77.037.738-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Moca
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121626
Dedales
1
Caja
Dedos de goma DISTINTOS TAMAÑOS
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
24141607
Separadores de cartón
10
Pack
Paquete de separadores oficio 6 unidades
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
Lapiz tinta gel Azul
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
Cuchillo cartonero
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
Stic Fix Adhesivo en Barra 36 GRS.
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
1
Caja
cAJA Laminas para termolaminar Oficio, 100 UNIDADES
$ 19.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Caja
caja resmas Carta, 10 unidades.
$ 47.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.750
$ 239.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Caja
caja resmas Oficio, 10 unidades.
$ 29.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.950
$ 146.950
Total Neto
$ 425.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.839
TOTAL OC
$ 506.309
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.084.730-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.037.738-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.037.738-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.037.738-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.191.987-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.430.743-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.