Orden de Compra. Nº3631-173-AG24 "MATERIAL DE OFICINA DAEM - compra ágil: 3631-170-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3631-173-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM - compra ágil: 3631-170-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna Máfil
Impuesto 80839,3
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Moca
Razón Social COMERCIAL MOCA SPA
R.U.T. 77.037.738-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Moca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121626
Dedales1CajaDedos de goma DISTINTOS TAMAÑOS  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
24141607
Separadores de cartón10PackPaquete de separadores oficio 6 unidades  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadLapiz tinta gel Azul   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCuchillo cartonero  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadStic Fix Adhesivo en Barra 36 GRS.  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
52152201
Láminas o papel para forrar estantes1CajacAJA Laminas para termolaminar Oficio, 100 UNIDADES  $ 19.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Cajacaja resmas Carta, 10 unidades.   $ 47.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.750 $ 239.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Cajacaja resmas Oficio, 10 unidades.   $ 29.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.950 $ 146.950
Total Neto $ 425.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.839
TOTAL OC $ 506.309


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.084.730-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.191.987-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.430.743-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.