Orden de Compra. Nº
3631-198-SE22
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MATERIAL FERRETERIA ESCUELA PUTREGUEL, SC. N°462
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3631-198-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERIA ESCUELA PUTREGUEL, SC. N°462
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3631-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna
Máfil
Impuesto
29081,4
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Patricio
Razón Social
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T.
13.515.996-4
Sucursal
Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Galón
GALON ESMALTE AL AGUA, BLANCO INVIERNO
$ 20.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.670
$ 62.670
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO 18 CM
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
4
Unidad
TUBO LED 40 WATTS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
CODO PVC 2" 50 MM
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
ESTANQUE WC PLÁSTICO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 1 1/2"
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.150
$ 1.150
31211916
Forradores de bandeja de pintura
1
Unidad
BANDEJA PARA PINTURA
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
31201616
Adhesivos líquidos
1
Tarro
ADHESIVO PARA PVC RÁPIDO EN TARRO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
30102206
Plancha de aluminio
1
Plancha
PLANCHA GALVANIZADA LISA 0,9 X 2,5 MTS.
$ 27.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
Total Neto
$ 153.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.081
TOTAL OC
$ 182.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.