Orden de Compra. Nº3631-198-SE22 "MATERIAL FERRETERIA ESCUELA PUTREGUEL, SC. N°462"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3631-198-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESCUELA PUTREGUEL, SC. N°462
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3631-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna Máfil
Impuesto 29081,4
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónGALON ESMALTE AL AGUA, BLANCO INVIERNO  $ 20.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.670 $ 62.670
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE CHIPORRO 18 CM   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
32111503
Diodos emisores de luz (LED)4UnidadTUBO LED 40 WATTS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO PVC 2" 50 MM   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
30181515
Estanque del WC1UnidadESTANQUE WC PLÁSTICO   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1 1/2"   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31211916
Forradores de bandeja de pintura1UnidadBANDEJA PARA PINTURA   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31201616
Adhesivos líquidos1TarroADHESIVO PARA PVC RÁPIDO EN TARRO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
30102206
Plancha de aluminio1PlanchaPLANCHA GALVANIZADA LISA 0,9 X 2,5 MTS.   $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
Total Neto $ 153.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.081
TOTAL OC $ 182.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.