|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3631-232-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS LICEO GABRIE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3631-5-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Educación |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 306 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL |
|
Comuna |
Máfil
|
|
Impuesto |
9500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDRA INES |
|
Razón Social |
SANDRA INES BASTIAS BILBAO
|
|
R.U.T. |
11.424.410-4 |
|
Sucursal |
SANDRA INES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 25 | Unidad | DESAYUNO PARA 25 ALUMNOS, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTABLECIMIENTO. | |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.500
|
|
$ 59.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.