Orden de Compra. Nº
3631-47-SE19
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MATERIAL DE FERRTERIA LGM Y ESCUELA ALABAMA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3631-47-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRTERIA LGM Y ESCUELA ALABAMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3631-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna
Máfil
Impuesto
12480,34
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Patricio
Razón Social
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T.
13.515.996-4
Sucursal
Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161509
Tornillos para muros en seco
1
Caja
CAJA TORNILLO VULCANITA 1 1/2"
$ 1.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.562
$ 1.562
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
TARUGO Nº 8
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad
SILICONA GRIS
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
30181512
Asientos de inodoro
1
Unidad
TAPAS WC STANDARD BLANCO PARVULOS
$ 5.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.879
$ 5.879
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
31162407
Pestillo
2
Unidad
PICAPORTE 2" ZINCADO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
KIT REPARACION ESTANQUE WC
$ 13.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
53111501
Botas de hombre
1
Par
BOTAS DE GOMA Nº41
$ 11.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.985
$ 11.985
Total Neto
$ 65.686
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.480
TOTAL OC
$ 78.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.