Orden de Compra. Nº3631-76-SE19 "MATERIAL DE FERRETERIA ALABAMA SC. Nº186"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3631-76-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ALABAMA SC. Nº186
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3631-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
Comuna Máfil
Impuesto 5026,26
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101613
Barras de estaño0,1Unidad no definidaSOLDADURA 60-90   $ 36.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695
30171906
Marcos para ventanas fijas2UnidadMARCO PUERTA (JUEGO) 80cm   $ 8.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.926 $ 17.926
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA DE FIERRO Nº 80   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465
12352310
Siliconas3TuboSILICONA TRANSPARENTE TUBO   $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
Total Neto $ 26.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.026
TOTAL OC $ 31.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.