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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3631-89-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO Y VARIOS LGM -SC. Nº1031 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3631-17-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
6510,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO OHIGGINS 306, MAFIL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Patricio |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
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R.U.T. |
13.515.996-4 |
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Sucursal |
Luis Patricio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161506
| Tornillos roscalata | 4 | Caja | CAJA TORNILLO VULCANITA 1 1/2"
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$ 1.562,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.248
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$ 6.248
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31162506
| Soporte de pared | 150 | Unidad | TARUGO Nº 8
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350
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$ 1.350
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39121711
| Entubación | 12 | Unidad | CODO CONDUIT DE 16 MM
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$ 102,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.224
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$ 1.224
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27112103
| Abrazaderas | 150 | Unidad | ABRAZADERAS METÁLICAS 1/2"
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$ 132,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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39121711
| Entubación | 11 | Tira | CONDUIT X 3 METROS DE 16 MM
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$ 513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.643
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$ 5.643
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Total Neto
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$ 34.265
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.510
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$ 40.775
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.