Orden de Compra. Nº3632-11-SE09 "Fotocopias"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nogales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-11-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Fotocopias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3632-70-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 28094,16
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINSU
Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ
R.U.T. 7.829.096-k
Sucursal SERVINSU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras12322Unidad fotocopias enero $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.864 $ 147.864
Total Neto $ 147.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.094
TOTAL OC $ 175.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.