Orden de Compra. Nº3632-112-SE10 "Abarrotes Agosto"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-112-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3632-45-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 78698,76
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor genova10
Razón Social CABRERA DIAZ JOSE SUC
R.U.T. 82.021.400-5
Sucursal genova10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151901
Casinos60Unidad no definidaColaciones Sr. Alejandro Zamora  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
14111704
Papel higiénico48UnidadPapel Higienico Confort  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
14111703
Toallas de papel48UnidadToalla Nova  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
50202311
Bebidas48UnidadBebidas 1,5 lts. desechable  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50202310
Agua mineral48UnidadAgua Mineral de 1,5 lts.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50193002
Bebidas Infantiles48UnidadBebidas de 2,0 lts. desechable  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.384
50202309
Bebida energética o deportiva60UnidadBebidas energeticas  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660
50202309
Bebida energética o deportiva60UnidadGatorade  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
Total Neto $ 414.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.699
TOTAL OC $ 492.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.