Orden de Compra. Nº3632-129-SE10 "Abarrotes Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3632-45-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 142744,72
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor genova10
Razón Social CABRERA DIAZ JOSE SUC
R.U.T. 82.021.400-5
Sucursal genova10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151901
Casinos100Unidad no definidaColaciones Sr. ZAmora  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
50202311
Bebidas96Unidad no definidaBebidas de 1.5 lts. desechable  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
50202309
Bebida energética o deportiva120UnidadGatorade  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
50193002
Bebidas Infantiles96UnidadBebidas de 2 Lts. desechables  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.768 $ 96.768
50202310
Agua mineral72UnidadAgua mineral de 1.5 lts  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50202306
Refrescos120UnidadBebidas energeticas  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.320 $ 151.320
14111704
Papel higiénico72UnidadConfort  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
14111703
Toallas de papel72UnidadToalla Nova  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.616 $ 23.616
Total Neto $ 751.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.745
TOTAL OC $ 894.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.