|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3632-217-MC18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ESPACIO AMIGABLE DEL ADOLESCENTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamerica Norte N° 330 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
|
Comuna |
Nogales
|
|
Impuesto |
1609,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETRIA MGM |
|
Razón Social |
MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY
|
|
R.U.T. |
13.984.127-1 |
|
Sucursal |
FERRETRIA MGM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161903
| Material de revestimiento | 1 | Unidad | GUARDAPOLVOS 12X70 MDF ABEDUL | |
$ 7.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.647
|
$ 7.647
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA 1 | |
$ 824,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 824
|
$ 824
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.609
|
|
$ 10.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.