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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3632-220-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES PARA USO EN PROGRAMA MAIS DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-234-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
65283,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Todo Voltaje |
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Razón Social |
TODO VOLTAJE SPA
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R.U.T. |
78.059.387-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Todo Voltaje |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 8 | Unidad | CORTINA ROLLER BLACK OUT SEGUN EETT ADJUNTAS | |
$ 39.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.416
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$ 315.416
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | ALARGADOR/EXTENSION ELECTRICA CERTIUFICADA 10 METROS. SEGUN EETT ADJUNTAS | |
$ 28.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.180
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$ 28.180
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Total Neto
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$ 343.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.283
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$ 408.879
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.