Orden de Compra. Nº3632-220-AG25 " ADQUISICION MATERIALES PARA USO EN PROGRAMA MAIS DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-234-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-220-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA USO EN PROGRAMA MAIS DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-234-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999015025 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 65283,24
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Todo Voltaje
Razón Social TODO VOLTAJE SPA
R.U.T. 78.059.387-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Todo Voltaje
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas8UnidadCORTINA ROLLER BLACK OUT SEGUN EETT ADJUNTAS  $ 39.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.416 $ 315.416
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadALARGADOR/EXTENSION ELECTRICA CERTIUFICADA 10 METROS. SEGUN EETT ADJUNTAS  $ 28.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.180 $ 28.180
Total Neto $ 343.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.283
TOTAL OC $ 408.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.