Orden de Compra. Nº3632-230-AG25 " ADQUISICION MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-266-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCION DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-266-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999018025 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 533862
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES O&E SPA
Razón Social INVERSIONES O&E SPA
R.U.T. 77.982.914-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES O&E SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161802
Repisas4UnidadEXHIBIDOR VERDULERO CANASTO FRUTAS BLANCO. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 137.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.200 $ 551.200
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios1UnidadPizarra Classic Móvil Magnética Doble Cara 90x180 Cm. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
56101905
Paneles modulares6UnidadBiombo Separador De Ambientes Con 4 Paneles De 180x200 Geométrico Blanco. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 98.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.600 $ 588.600
49221506
Colchonetas30UnidadMat De Yoga Alfombra Espesor 10Mm Extra Resistente. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.000 $ 411.000
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos4UnidadDispensador Agua Pedestal Frío Y Caliente Compresor Premium. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 95.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.200 $ 381.200
40101604
Ventiladores4UnidadENFRIADOR DE AIRE DE TORRE 45W CONTROL REMOTO SIMILAR A MADEMSA TFM10. SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
52141510
Ventiladores4UnidadVENTILADOR DE PEDESTAL 30". SEGUN IMAGENES REFERENCIALES.  $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.800 $ 266.800
Total Neto $ 2.809.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 533.862
TOTAL OC $ 3.343.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.