Orden de Compra. Nº
3632-32-AG26
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ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-20-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3632-32-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-20-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T.
69.060.600-3
Dirección de Facturación
PANAMERICANANORTE N°330
Comuna
Nogales
Impuesto
113030,81
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T.
76.185.139-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA PLIEGO CELESTE
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
LAPIZ SUPER GEL SIMILAR A PILOT 0,7 AZUL ANCHO DE TRAZO 0.32 MM. PUNTA DE ACERO, BOLA DE TUNGSTENO, CONO PLASTICO, CLIP PLASTICO.
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.992
$ 19.992
14111801
Tickets o rollos de tickets
24
Unidad
ROLLO TICKET NUMEROS (2000) PARA DISPENSADOR DE TURNO 8 ROJO-8 VERDE- 8 AZUL
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.448
$ 53.448
44122011
Carpetas para archivos
250
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIP OFICIO
$ 367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.750
$ 91.750
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGO CARTULINA COLOR ROJO
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGO CARTULINA COLOR ROSA
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
PLIEGO CARTULINA COLOR MORADO
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA PLIEGO COLOR AZUL
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA PLIEGO VERDE
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
44102001
Lámina para plastificar
6
Unidad
LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CAJA 100 UNIDADES CARTA O A4
$ 6.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.762
$ 39.762
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
15
Unidad
PENDRIVE 128 GB SIMILAR A KINGSTON DIMENSIONES APROXIMADAS 39mm X 12,6mm X 4,9mm
$ 12.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.135
$ 180.135
44122003
Tablas para sujetar
12
Unidad
TABLA PORTA PAPEL APOYO ACRILICA OFICIO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
41111604
Reglas
30
Unidad
REGLA PLASTICA ROTULADA 30 CM TRANSPARENTE
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRETA BITACORA 100 HOJAS TAPA DURA UNIDAD EMPASTADO 19,8X26,8 APROX
$ 7.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.640
$ 79.640
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
LIBRO ACTA OFICIO 100 HOJAS MATEMATICAS 7 MM TAPA DURA
$ 3.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.012
$ 14.012
60101731
Rollos o tiras de frases
20
Unidad
TIRITAS PARA VISORES 6 COLORES 250 UNIDADES
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.720
$ 11.720
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
10
Unidad
BANDAS ELASTICAS BILLETE BOLSA 500 GR
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR ROJO
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR ROSA
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR MORADO
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR BLANCO
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR CELESTE
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLOR VERDE
$ 314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
Total Neto
$ 594.899
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.031
TOTAL OC
$ 707.930
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.