Orden de Compra. Nº3632-32-AG26 " ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-32-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 113030,81
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO CELESTE  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ SUPER GEL SIMILAR A PILOT 0,7 AZUL ANCHO DE TRAZO 0.32 MM. PUNTA DE ACERO, BOLA DE TUNGSTENO, CONO PLASTICO, CLIP PLASTICO.  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.992 $ 19.992
14111801
Tickets o rollos de tickets24UnidadROLLO TICKET NUMEROS (2000) PARA DISPENSADOR DE TURNO 8 ROJO-8 VERDE- 8 AZUL  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.448 $ 53.448
44122011
Carpetas para archivos250UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIP OFICIO  $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.750 $ 91.750
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGO CARTULINA COLOR ROJO  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGO CARTULINA COLOR ROSA  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGO CARTULINA COLOR MORADO  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR NEGRO  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR BLANCO  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO COLOR AZUL  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA PLIEGO VERDE  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
44102001
Lámina para plastificar6UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR CAJA 100 UNIDADES CARTA O A4  $ 6.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.762 $ 39.762
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash15UnidadPENDRIVE 128 GB SIMILAR A KINGSTON DIMENSIONES APROXIMADAS 39mm X 12,6mm X 4,9mm  $ 12.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.135 $ 180.135
44122003
Tablas para sujetar12UnidadTABLA PORTA PAPEL APOYO ACRILICA OFICIO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.280
41111604
Reglas30UnidadREGLA PLASTICA ROTULADA 30 CM TRANSPARENTE  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRETA BITACORA 100 HOJAS TAPA DURA UNIDAD EMPASTADO 19,8X26,8 APROX  $ 7.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.640 $ 79.640
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO ACTA OFICIO 100 HOJAS MATEMATICAS 7 MM TAPA DURA  $ 3.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.012 $ 14.012
60101731
Rollos o tiras de frases20UnidadTIRITAS PARA VISORES 6 COLORES 250 UNIDADES  $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes10UnidadBANDAS ELASTICAS BILLETE BOLSA 500 GR  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR ROJO  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR ROSA  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR MORADO  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR BLANCO  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR CELESTE  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR VERDE  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
Total Neto $ 594.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.031
TOTAL OC $ 707.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.