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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3632-38-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES DESAM NOGALESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-22-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CETEC SPA |
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Razón Social |
CETEC SPA
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R.U.T. |
77.164.946-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CETEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171602
| Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales | 2 | Unidad | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA SEMESTRAL PARA 6 UNIDADES DENTALES SEGUN EETT ADJUNTAS | |
$ 375.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.