Orden de Compra. Nº3632-5-SE16 "MANTENCIÓN CLINICA DENTAL MÓVIL PAS 495"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-5-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CLINICA DENTAL MÓVIL PAS 495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3632-27-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Los Álamos Nº1102, El Melón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serv. mecanica pacheco
Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS PACHECO LIMITADA
R.U.T. 77.970.150-6
Sucursal serv. mecanica pacheco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definida1 GATA   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definida1 ENCHUFE HEMBRA Y MACHO   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaPIOLAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale4Unidad no definida4 PERNOS 1/2"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaTRABAJOS EN TERRENO PEDRO FELIX VICUÑA 199 PERFORAR ORIFICIO 1/2" COLOCAR PERNOS 1/2" REPARACIÓN SISTEMA DE LUCES REPARAR FRENOS TRABAJOS DE TORNERIA, COLOCAR PERNOS   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.