Orden de Compra. Nº3632-60-AG20 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-60-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra ALDUNATE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 239443,13
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIEL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ASIEL SPA
R.U.T. 77.115.008-K
Sucursal ASIEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura8Unidad no definidaLATEX BLANCO PINTURA  $ 10.420,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 83.360 $ 83.355
30181515
Estanque del WC10UnidadSET DE BAÑO FANALOZA UNIVERSAL (REPUESTO DE ESTANQUE)   $ 8.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.750 $ 81.750
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCERRADURA POMOS SCANAVINI   $ 23.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.620 $ 238.620
40141716
Sifones en P8UnidadFLAPPER  $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.592 $ 8.592
30181515
Estanque del WC8UnidadTIRACADENAS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
40141901
Conductos flexibles8UnidadFLEXIBLES DE BAÑO  $ 4.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
30131602
Ladrillos de cerámica46UnidadCERAMICA 30*30  $ 5.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.410 $ 268.410
30111601
Cemento30UnidadBEKRON SACO  $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
30111601
Cemento25UnidadFRAGUE MARCA BEKRON  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
27111704
Enchufes20UnidadENCHUFE DOBLE  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
27111704
Enchufes10UnidadLAMPARA LED EMBUTIDA   $ 5.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700
31231302
Tubería de cobre8UnidadCAÑERIA DE COBRE 6 METROS  $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBO LED  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
56101813
Asientos de baño10UnidadTAPA DE BAÑO  $ 8.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700
40141702
Grifos14UnidadLLAVE DE PASO  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.280
39121533
Piezas de interruptor y accesorios14UnidadINTERRUPTORES  $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.710 $ 17.710
31231313
Tubería de plástico14UnidadTUVO PVC METRO  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260
Total Neto $ 1.260.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.443
TOTAL OC $ 1.499.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.