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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3632-88-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3632-14-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Norte Nº 330 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
120247,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETRIA MGM |
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Razón Social |
MAURICIO ANDRES BAEZ ESTAY
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R.U.T. |
13.984.127-1 |
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Sucursal |
FERRETRIA MGM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad no definida | De acuerdo a archivo adjunto, consumo de materiales e insumos de ferreteria. | |
$ 632.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 632.882
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$ 632.882
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Total Neto
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$ 632.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.248
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$ 753.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.