|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3633-206-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3633-7-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3633-7-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Felix Vicuña 431 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Felix Vicuña 431 |
|
Comuna |
Nogales
|
|
Impuesto |
730374,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Felix Vicuña 431 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ignacio elias |
|
Razón Social |
ignacio lara acuña
|
|
R.U.T. |
17.388.540-7 |
|
Sucursal |
ignacio elias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | REPARACION DE BAÑOS LICEO JUAN RUSQUE | La persona encargada de la ejecución de los trabajos es Ingeniero en Construcción. |
$ 3.844.077,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.844.077
|
$ 3.844.077
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.844.077
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 730.375
|
|
$ 4.574.452
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.