Orden de Compra. Nº3633-219-AG25 "UTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-247-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3633-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-247-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007006 del sistema CONTABILIDAD DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431
Comuna Nogales
Impuesto 112001,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos50UnidadGUANTES DE VINILO CAJA DE 100 UNIDADES DESECHABLES TALLA M   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42132205
Guantes quirúrgicos80UnidadGUANTES DE VINILO CAJA DE 100 UNIDADES DESECHABLES TALLA L  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLAS HUMEDAS TRAPERO DESECHABLE DE 10 UNIDADES   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
14111703
Toallas de papel48UnidadTOALLAS DESINFECTANTES DE 50 UNIDADES   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLAS HUMEDAS HIPOALERGENICAS SIN ALCOHOL EN PACK (MINIMO DE 60 UNIDADES DE TOALLAS)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
12191601
Solventes de alcohol24UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO SOLUCION TOPICA 70% 1 LITRO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560
Total Neto $ 589.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.001
TOTAL OC $ 701.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.