Orden de Compra. Nº3633-54-SE12 "Vasos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3633-54-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Vasos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431
Comuna Nogales
Impuesto 34143
Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Progal Ltda.
Razón Social PROMOCIONES Y REGALOS LIMITADA
R.U.T. 78.074.290-9
Sucursal Progal Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos300Unidad no definida Vasos de vidrio. Modelo H22. Logo corporativo a 3 colores. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
Total Neto $ 179.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.143
TOTAL OC $ 213.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.