Orden de Compra. Nº3634-445-SE16 "CONTRATACIÓN GIRA AVÍCOLA USUARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Malloa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3634-445-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-09-2016
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN GIRA AVÍCOLA USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa
Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525
Comuna Malloa
Impuesto 39915,96646
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JaimeDelFierroParedes
Razón Social JAIME TOMAS DEL FIERRO PAREDES
R.U.T. 5.894.697-4
Sucursal JaimeDelFierroParedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1Unidad no definidaGIRA AVÍCOLA PARA PRODESAL  $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.