Orden de Compra. Nº3635-314-AG24 "Salida pedagógica ( Experiencias Culturales & Aprendizaje ) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3635-314-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Salida pedagógica ( Experiencias Culturales & Aprendizaje )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007-215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
Comuna Malloa
Impuesto 212800
Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 59327860
Razón Social JAIME BENITO DEL CARMEN ARENAS LLANTÉN
R.U.T. 5.932.786-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 59327860
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1UnidadBus capacidad 45 personas con toda la documentación al día .-  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
90101501
Restaurantes44UnidadColaciones ( Almuerzos ) para 44 personas .-  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
93141708
Museos6UnidadEntradas adulto Museo Colchagua .-  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90101501
Restaurantes44UnidadColaciones en bolsita de papel Kraft (1 producto x bolsita ) Sándwich queso -jamón (Aluza) Plátano Barra cereal Jugo Cajita 200ml  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 1.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.800
TOTAL OC $ 1.332.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.121.221-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.932.786-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.