|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3635-331-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Malloa
|
|
R.U.T. |
69.081.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O´Higgins 525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Malloa
|
|
R.U.T. |
69.081.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O´Higgins 525 |
|
Comuna |
Malloa
|
|
Impuesto |
43428,5584 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O´Higgins 525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Aurora Ogaz Ogaz |
|
Razón Social |
AURORA DEL CARMEN OGAZ OGAZ
|
|
R.U.T. |
6.960.344-0 |
|
Sucursal |
Aurora Ogaz Ogaz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 16 | Unidad | TORTAS DE POMPADOUR PARA 40 PERSONAS | |
$ 14.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.576
|
$ 228.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.429
|
|
$ 272.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.