Orden de Compra. Nº3635-331-SE12 "ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Malloa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3635-331-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525
Comuna Malloa
Impuesto 43428,5584
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora Ogaz Ogaz
Razón Social AURORA DEL CARMEN OGAZ OGAZ
R.U.T. 6.960.344-0
Sucursal Aurora Ogaz Ogaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas16UnidadTORTAS DE POMPADOUR PARA 40 PERSONAS  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.576 $ 228.571
Total Neto $ 228.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.429
TOTAL OC $ 272.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.