Orden de Compra. Nº3635-450-SE24 "SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3635-450-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
Comuna Malloa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas )
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Amistad
Razón Social OLIVER QUENO OGAZ SANDOVAL
R.U.T. 10.121.221-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buses Amistad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 72 ALUMNOS DE LA ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS  $ 4.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250.000 $ 4.250.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 70 ALUMNOS DE LA ESCUELA PELEQUEN, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS  $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 40 ALUMNOS DE LA ESCUELA PANQUEHUE, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 34 ALUMNOS DE LA ESCUELA CORCOLÉN, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 137 ALUMNOS DE LA ESCUELA LIMAHUE, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS   $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 310 ALUMNOS DEL LICEO ZOILA ROSA CARREÑO, SEGUN SEGUN BASES TECNICAS   $ 13.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750.000 $ 13.750.000
Total Neto $ 30.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.