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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3635-505-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Jardin Los Amiguitos de Malloa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
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R.U.T. |
69.081.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
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R.U.T. |
69.081.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) |
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Comuna |
Malloa
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Impuesto |
191596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2024 |
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Proveedor |
MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS |
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Razón Social |
MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS MASLOVA SOLEDAD CASTRO NUÑEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.285.806-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101516
| Baúles | 20 | Caja | Cajas organizadoras 6 Litros con tapa | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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56101516
| Baúles | 6 | Caja | Baules organizadores 45 x 40 x 94 cm ( 100 litros ) de colores .-
Marca WENCO | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42141705
| Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo | 4 | Unidad | Cojin Lactancia Bebés sala Cuna | |
$ 10.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.400
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$ 42.400
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 3 | Unidad | Pizarras de corcho 60 x 90 vertical | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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42191810
| Colchones o accesorios de cuidado del paciente | 8 | Unidad | Colchón cuna 1.13 x 65
CERTIFICADO | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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30161711
| Alfombras para exterior | 10 | Metro Lineal | Metros de cubrepiso color burdeo | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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52121509
| Sábanas | 10 | Juego | Juego de sábanas para cuna 1,20 x80 | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 1.008.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.596
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$ 1.199.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.