|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3635-574-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte Jardin Pelequen |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
|
|
R.U.T. |
69.081.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O´Higgins 525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
|
|
R.U.T. |
69.081.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo Ohiggins " EDIFICIO CIVICO " |
|
Comuna |
Malloa
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo Ohiggins " EDIFICIO CIVICO " |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-01-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ALTOS DEL PUERTO |
|
Razón Social |
LUIS EDUARDO TRIGO FREDES
|
|
R.U.T. |
8.175.284-2 |
|
Sucursal |
ALTOS DEL PUERTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | Servicio de transporte para Jardin Infantil Pelequen Mes de Enero 2023 por 15 dias .- | |
$ 315.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 315.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 315.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.