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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3635-623-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Malloa
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R.U.T. |
69.081.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O´Higgins 525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Malloa
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R.U.T. |
69.081.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O´Higgins 525 |
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Comuna |
Malloa
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Impuesto |
57950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O´Higgins 525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Circo Chuby |
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Razón Social |
daisy carolina rojas sanchez
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R.U.T. |
16.901.931-2 |
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Sucursal |
Circo Chuby |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141205
| Zonas acolchadas de juego | 1 | Unidad | CELEBRACION DIA DEL NIÑOS JUEGOS INFLABLES | |
$ 305.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.000
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$ 305.000
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Total Neto
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$ 305.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.950
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$ 362.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.