|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3637-114-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
|
|
R.U.T. |
69.251.500-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
|
|
R.U.T. |
69.251.500-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
|
Comuna |
San Gregorio
|
|
Impuesto |
61275 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-05-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria Marsan |
|
Razón Social |
BENITO MARSAN PEROVIC
|
|
R.U.T. |
3.635.180-2 |
|
Sucursal |
Ferreteria Marsan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101617
| ampolletas de alta presión de sodio | 50 | Unidad | AMPOLLETAS DE 70 WATTS PARA ALUMBRADO PÚBLICO | AMPOLLETAS DE 70 WATTS PARA ALUMBRADO PÚBLICO |
$ 5.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 257.500
|
$ 257.500
|
47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | Bolsa | SODA CAUSTICA DE 50 KILOS | SODA CAUSTICA DE 50 KILOS |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 322.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.275
|
|
$ 383.775
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.