Orden de Compra. Nº3637-128-SE25 "EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO COM , LÍNEA 1, LÍNEA 4 Y LÍNEA5 LIC. PUBLICA ID 3637-17-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-128-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO COM , LÍNEA 1, LÍNEA 4 Y LÍNEA5 LIC. PUBLICA ID 3637-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3637-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04 del sistema PRES. 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 396959,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadLÍNEA 1Se adjuntas especificaciones $ 1.011.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.650 $ 1.011.650
56101532
Mobiliario1UnidadLÍNEA 4Se adjuntas especificaciones $ 235.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.100 $ 235.100
56101532
Mobiliario1UnidadLÍNEA 5Se adjuntas especificaciones $ 842.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.510 $ 842.510
Total Neto $ 2.089.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.959
TOTAL OC $ 2.486.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.