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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3637-169-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y ACCESORIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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R.U.T. |
69.251.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
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Comuna |
San Gregorio
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Impuesto |
56347,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2026 |
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Proveedor |
LM STORE SPA |
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Razón Social |
Productora de eventos Javier Enrique Arredondo Val
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R.U.T. |
76.431.914-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LM STORE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102301
| Camisetas | 2 | Pack | PACK DE PETOS DEPORTIVOS DE 10 UNIDADES CADA UNA, ABIERTOS CON ELÁSTICOS, CADA PACK DE UN COLOR DIFERENTE TAMAÑO ESTANDAR(HOMBRE) | PACK DE PETOS DEPORTIVOS DE 10 UNIDADES CADA UNA, ABIERTOS CON ELÁSTICOS, CADA PACK DE UN COLOR DIFERENTE TAMAÑO ESTANDAR(HOMBRE) |
$ 42.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.016
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$ 84.016
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49161505
| Balones de fútbol | 6 | Unidad | BALONES DE BABY FUTBOL TALLA 4 | BALONES DE BABY FUTBOL TALLA 4 |
$ 27.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.338
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$ 166.338
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 1 | Par | RED DE BABY FUTBOL | RED DE BABY FUTBOL |
$ 46.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.210
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$ 46.210
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Total Neto
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$ 296.564
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.347
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$ 352.911
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.