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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3637-171-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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R.U.T. |
69.251.500-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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R.U.T. |
69.251.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
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Comuna |
San Gregorio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LAN AIRLINES S A
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Pasajes Aereos | 2 | Unidad | Pasaje adulto PNR: 4JUECK Ticket: 045-2139427582Petersen/Vivianne RUT: 104287301 PNR: 4JUECK Ticket: 045-2139427583 | |
$ 201.614,00
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$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 403.228
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$ 184.114
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Total Neto
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$ 368.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 368.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.