Orden de Compra. Nº3637-248-CM18 "ART. DE ESCRITORIO, CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-248-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ESCRITORIO, CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 5984
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores6 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838 $ 2.838
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1008133 )LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 MM ROL.BALL G-1 RECARGABLE ROJO UNIDAD 1026133(1008133) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 MM ROL.BALL G-1 RECARGABLE ROJO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1008177 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7 UNIDAD 1026177(1008177) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones1 (1007735 )CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD 1025735(1007735) CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.927 $ 7.927
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 12 (1007031 )TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.088 $ 5.088
Total Neto $ 31.813
Descuento $ 318
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.984
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.