Orden de Compra. Nº3637-253-CM18 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, SEC. MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-253-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, SEC. MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 10103
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 1 (1006118 )LIBRO DE OFICINA REM ACTA OFICIO 100 HJS. UNIDAD 1024118(1006118) LIBRO DE OFICINA REM ACTA OFICIO 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609 $ 1.609
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas2 (1006453 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD 1024453(1006453) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016 $ 3.016
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas6 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.334 $ 8.334
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1300492 )SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494(1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar50 (1314910 )SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
Total Neto $ 54.259
Descuento $ 1.085
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.103
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.