Orden de Compra. Nº3637-277-AG23 "COLACIONES, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2023. FONDOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-277-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2023. FONDOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema OFICINA LOCAL DE LA .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 97185
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DE LOURDES
Razón Social MAGALY DE LOURDES SÁNCHEZ VILLARROEL
R.U.T. 8.015.949-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY DE LOURDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering33PaqueteCOLACIONESCOLACIONES $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.500 $ 511.500
Total Neto $ 511.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.185
TOTAL OC $ 608.685


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.423.668-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.187.361-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.015.949-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.606.534-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.