Orden de Compra. Nº3637-28-SE15 "ALIMENTOS PERECIBLES SEMANA SAN GREGORIO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-28-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES SEMANA SAN GREGORIO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 7885
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Lopez
Razón Social Manuel López
R.U.T. 7.494.893-6
Sucursal Manuel Lopez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas2BotellaCOCA-COLA 3 LITROS.COCA-COLA 3 LITROS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50202311
Bebidas2BotellaSPRITE 3 LITROS.SPRITE 3 LITROS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111705
Servilletas de papel1UnidadPAQUETE DE 1000 SERVILLETAS.PAQUETE DE 1000 SERVILLETAS. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50181901
Pan fresco5UnidadPAQUETES GRANDES PAN DE MOLDE.PAQUETES GRANDES PAN DE MOLDE. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,5kilogramoJAMÓN SANDWICH.JAMÓN SANDWICH. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO.QUESO. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESA.MAYONESA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 41.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.885
TOTAL OC $ 49.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.