Orden de Compra. Nº
3637-289-SE14
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INSUMOS DE FERRETERÍA ARBOL NAVIDAD MUNICIPAL 2014
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3637-289-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE FERRETERÍA ARBOL NAVIDAD MUNICIPAL 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna
San Gregorio
Impuesto
31747,5579
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Galón
OLEO PROFESIONAL BLANCO 1GL 8409027101.
OLEO PROFESIONAL BLANCO 1GL 8409027101.
$ 15.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.816
$ 61.815
86131502
Pintura
4
Galón
LATEX PINTOR BLANCO 1GL.
LATEX PINTOR BLANCO 1GL.
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.168
$ 24.168
27112004
Palas
2
Unidad
PALA PUNTA HUEVO MANGO MADERA IMPOR.
PALA PUNTA HUEVO MANGO MADERA IMPOR.
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.714
$ 7.714
27111902
Limas
1
Unidad
LIMA VALLORBE PLANA PUNTA 10 I LX5570.
LIMA VALLORBE PLANA PUNTA 10 I LX5570.
$ 4.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.697
$ 4.697
27111902
Limas
1
Unidad
LIMA VALLORBE REDONDA 10 I LX5580.
LIMA VALLORBE REDONDA 10 I LX5580.
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.025
$ 4.025
31162001
Puntas
2
kilogramo
CLAVOS 3" ENV. 1KG CL6115.
CLAVOS 3" ENV. 1KG CL6115.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
31162001
Puntas
2
kilogramo
CLAVO 2,1/2" ENV. 1KG CL6117.
CLAVO 2,1/2" ENV. 1KG CL6117.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
31162001
Puntas
2
kilogramo
CLAVOS 4" ENV. 1KG.
CLAVOS 4" ENV. 1KG.
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
23171509
Soldadura
5
kilogramo
ELECTRODO INDURA 6011-1/8" ENV. 1KG.
ELECTRODO INDURA 6011-1/8" ENV. 1KG.
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.925
$ 15.924
23171509
Soldadura
5
kilogramo
ELECTRODOS INDURA 6011-1/8" ENV 1KG.
ELECTRODOS INDURA 6011-1/8" ENV 1KG.
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.925
$ 15.924
31162301
Perfiles de montaje
8
Tira
PERFIL CUADRADO 20X20X1,5MM 6MT (4.98KG).
PERFIL CUADRADO 20X20X1,5MM 6MT (4.98KG).
$ 3.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.496
$ 27.496
Total Neto
$ 167.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.748
TOTAL OC
$ 198.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.