Orden de Compra. Nº3637-289-SE14 "INSUMOS DE FERRETERÍA ARBOL NAVIDAD MUNICIPAL 2014"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-289-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA ARBOL NAVIDAD MUNICIPAL 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 31747,5579
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónOLEO PROFESIONAL BLANCO 1GL 8409027101.OLEO PROFESIONAL BLANCO 1GL 8409027101. $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.816 $ 61.815
86131502
Pintura4GalónLATEX PINTOR BLANCO 1GL.LATEX PINTOR BLANCO 1GL. $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.168 $ 24.168
27112004
Palas2UnidadPALA PUNTA HUEVO MANGO MADERA IMPOR.PALA PUNTA HUEVO MANGO MADERA IMPOR. $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
27111902
Limas1UnidadLIMA VALLORBE PLANA PUNTA 10 I LX5570.LIMA VALLORBE PLANA PUNTA 10 I LX5570. $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697 $ 4.697
27111902
Limas1UnidadLIMA VALLORBE REDONDA 10 I LX5580.LIMA VALLORBE REDONDA 10 I LX5580. $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
31162001
Puntas2kilogramoCLAVOS 3" ENV. 1KG CL6115.CLAVOS 3" ENV. 1KG CL6115. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
31162001
Puntas2kilogramoCLAVO 2,1/2" ENV. 1KG CL6117.CLAVO 2,1/2" ENV. 1KG CL6117. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
31162001
Puntas2kilogramoCLAVOS 4" ENV. 1KG.CLAVOS 4" ENV. 1KG. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
23171509
Soldadura5kilogramoELECTRODO INDURA 6011-1/8" ENV. 1KG.ELECTRODO INDURA 6011-1/8" ENV. 1KG. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924
23171509
Soldadura5kilogramoELECTRODOS INDURA 6011-1/8" ENV 1KG.ELECTRODOS INDURA 6011-1/8" ENV 1KG. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924
31162301
Perfiles de montaje8TiraPERFIL CUADRADO 20X20X1,5MM 6MT (4.98KG).PERFIL CUADRADO 20X20X1,5MM 6MT (4.98KG). $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.496 $ 27.496
Total Neto $ 167.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.748
TOTAL OC $ 198.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.