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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3637-359-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MOTORES DOOSAN CETEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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R.U.T. |
69.251.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
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Comuna |
San Gregorio
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Impuesto |
465754,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2025 |
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Proveedor |
Lubsal Ltda |
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Razón Social |
LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.178-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lubsal Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Tambor | MOBIL DELVAC EXTENDED LIFE C 50%, 208 LT | |
$ 595.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.108
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$ 595.108
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15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Tambor | MOBIL PERMAZONE 50%, 208 LT. | |
$ 344.297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.297
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$ 344.297
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15121520
| Lubricantes de uso general | 2 | Tambor | MOBIL PEGASUS 1005, 208 LT. | |
$ 755.967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.511.934
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$ 1.511.934
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Total Neto
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$ 2.451.339
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 465.754
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$ 2.917.093
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.