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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3638-125-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3638-9-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3638-9-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas Municipal |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
435100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2021 |
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Proveedor |
SUPERFRUT S.A. |
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Razón Social |
SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.994.750-1 |
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Sucursal |
SUPERFRUT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 10000 | kilogramo | Kilos de sal para deshielo de calles en la comuna de Porvenir, el producto deberá venir envasado en sacos de arpillera plástico con forro interior de nylon, que permita ser maniobrado por los equipos existentes en nuestro municipio en las faenas de carga, | 400 sacos de sal |
$ 229,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.290.000
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$ 2.290.000
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Total Neto
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$ 2.290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 435.100
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$ 2.725.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.