Orden de Compra. Nº3638-331-SE24 "ESTABILIZADO INTEGRAL "
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-331-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ESTABILIZADO INTEGRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3638-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-02 "Otros - S. Comunitarios" del sistema 122/2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO
Razón Social PEDRO ANTONIO BARRIENTOS BAEZ
R.U.T. 8.808.572-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1GlobalContrato de suministro de material estabilizado para capa de rodadura granular, destinado al mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales de la comuna de Porvenir, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas, ORDEN DE COMPRA SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°001, CANTIDAD ENTREGADA A LA FECHA: 704 M3Contrato de suministro de material estabilizado para capa de rodadura granular, destinado al mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales de la comuna de Porvenir, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas $ 3.308.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308.800 $ 3.308.800
Total Neto $ 3.308.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.308.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.