Orden de Compra. Nº3638-547-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - FIADI"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-547-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - FIADI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 86332,2
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FIADI (SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN DOCUMENTO ADJUNTO) SUBIR COTIZACIÓN CON EL VALOR DE CADA PRODUCTOMATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FIADI (SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN DOCUMENTO ADJUNTO) SUBIR COTIZACIÓN CON EL VALOR DE CADA PRODUCTO $ 454.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.380 $ 454.380
Total Neto $ 454.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.332
TOTAL OC $ 540.712


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.388.334-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.