|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3639-11027-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Equipos Electrónicos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3639-11015-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Gregorio
|
|
R.U.T. |
69.251.500-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Don Bosco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Gregorio
|
|
R.U.T. |
69.251.500-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
|
Comuna |
San Gregorio
|
|
Impuesto |
79796,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Dirección de Despacho | Agencia Lit Cargo, Punta Arenas, XII región. |
|
|
Proveedor |
ERGOOFFICE Technology |
|
Razón Social |
GLOBALSIT S A
|
|
R.U.T. |
96.989.140-9 |
|
Sucursal |
ERGOOFFICE Technology |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45111501
| Atriles de pie | 1 | Unidad | | Telón mural (presupuesto total disponible $ 200.000) |
$ 99.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.990
|
$ 99.990
|
45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | | Datashow (presupuesto total disponible $ 400.000) |
$ 319.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.990
|
$ 319.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 419.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.796
|
|
$ 499.776
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.